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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 243006
Data de emissão 31/08/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO
Ação Manutenção dos Serviços de Administração Geral
Valor Empenhado R$ 2.400,00
Valor Liquidado R$ 2.400,00
Valor Pago R$ 2.400,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TAIS COMO: ALUGUEL,LUZ E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INHUMA-PI. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.
CPF do Ordenador ***132693**
Dados do Credor
Nome do Credor ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IN
CPF/CNPJ ***634680001**
Endereço RUA JOSE ISODORIO, 253, CENTRO, CEP:
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TAIS COMO: ALUGUEL,LUZ E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INHUMA-PI. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/08/2023 36 1 2.400,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/09/2023 2.400,00