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Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Número do Empenho
134018
Data de emissão
13/05/2024
Valor Empenhado
R$ 200,00
Valor Liquidado
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***899673**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAÇAO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIALIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA".
Dados do Credor
Nome do Credor
MARIA DO SOCORRO BARBALHA
CPF/CNPJ
***192723**
Endereço
RUA PROJETADA, 0, CENTRO, 64.540-000
Cidade
INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
Assistência Social e Cidadania
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
002230
13/05/2024
36
200,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
002382100199
002230
13/05/2024
200,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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