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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 131002
Data de emissão 11/05/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO
Ação Manutenção dos Serviços de Administração Geral
Valor Empenhado R$ 1.033,00
Valor Liquidado R$ 1.033,00
Valor Pago R$ 1.033,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO ESCULTADOS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI, REFERENTE AO MES 04/2023.
CPF do Ordenador ***132693**
Dados do Credor
Nome do Credor ENH. SERV. E LOCAÇÕES
CPF/CNPJ ***841690001**
Endereço PÇA MONSENHOR LOPES, 403, CENTRO, CEP:64.535-000
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO ESCULTADOS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI, REFERENTE AO MES 04/2023.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/05/2023 26 1 1.033,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
23/05/2023 1.033,00