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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 127001
Data de emissão 06/05/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS
Valor Empenhado R$ 3.250,26
Valor Liquidado R$ 3.250,26
Valor Pago R$ 3.250,26
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE AO POSTO DE SAÚDE ESF DA LOCALIDADE BURITI CUMPRIDO.CONFORME CONTRATO Nº097/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2021.POR QUILÔMETROS RODADOS.
CPF do Ordenador ***504253**
Dados do Credor
Nome do Credor WILOMAR NUNES TORRES MEI
CPF/CNPJ ***572410001**
Endereço RUA JOSE CARLOS LEAL, 252, CENTRO, CEP:
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE AO POSTO DE SAÚDE ESF DA LOCALIDADE BURITI CUMPRIDO.CONFORME CONTRATO Nº097/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2021.POR QUILÔMETROS RODADOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/05/2024 26 1 3.250,26
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/05/2024 3.250,26