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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 183052
Data de emissão 01/07/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica
Valor Empenhado R$ 11.129,83
Valor Liquidado R$ 11.129,83
Valor Pago R$ 11.129,83
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRIÇÃO.TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 054/2024 CNPJ: 06.563.739/0002-98 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISE DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SUS DIGITAL NO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI. VALOR TOTAL R$ 22.259,65 VALOR R$ 11.129,82 01/02 WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA CNPJ: 48.735.220/0001-76 CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1091-0 CONTA: 40867-0 GERENCIAMENTO MENSAL
CPF do Ordenador ***504253**
Dados do Credor
Nome do Credor WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI LTDA
CPF/CNPJ ***352200001**
Endereço AVENIDA RIO POTI, 1240, FATIMA, CEP:64.049-410
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRIÇÃO.TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 054/2024 CNPJ: 06.563.739/0002-98 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISE DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SUS DIGITAL NO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI. VALOR TOTAL R$ 22.259,65 VALOR R$ 11.129,82 01/02 WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA CNPJ: 48.735.220/0001-76 CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1091-0 CONTA: 40867-0 GERENCIAMENTO MENSAL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/07/2024 26 1 11.129,83
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/07/2024 11.129,83